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      校務公開

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      商洛學院2015年財務預算公開

      發布時間:2015-04-28 點擊數量:

      一、學院基本情況

      商洛學院是陜西省政府舉辦的全日制普通本科院校,坐落于著名作家賈平凹故鄉、陜東南生態園林城市——商洛市,其前身是成立于1976年的“陜西師范大學商洛專修科”,1984年經陜西省人民政府批準更名為“商洛師范??茖W校”, 2006年2月經教育部批準升格為本科院校。2011年起成為省市共建高校,2014年被省教育廳確定為向應用技術大學轉型發展試點高校。

      學校占地面積563632.00平方米,教學行政用房面積146571.80平方米,學生宿舍面積68447.63平方米。擁有塑膠標準運動場1個,專業實驗室53個,實踐教學場所77個,語音實驗室7個,多媒體教室46個,學術報告廳2個,教學用計算機1948臺,教學儀器設備總值7515.27萬元。圖書館藏有四庫全書1套,館藏紙質圖書87.53萬冊,電子圖書47.06萬種。學校后勤服務保障體系健全,教室及學生公寓全部安裝有冷暖空調,學生食堂被省教育廳評為“標準化食堂”。

      學校現有專任教師490人。專任教師中,具有高級職稱教師154人;具有碩士、博士學位教師352人,占教師總數的71.84%;教師中有二級教授1人、三級教授1人,國家級師德標兵1人,省級教學名師 3人,省級師德標兵1人,兼職碩士生導師21人,專業帶頭人29人。學校根據教學工作需要,長期聘請中科院院士侯洵、中國工程院院士劉加平、著名作家賈平凹等知名專家學者50人為學校兼職教授,聘請外籍教師5人,依靠社會團體、兄弟院校和地方企事業單位建立了一支69人的兼職教師隊伍。

      學校設有人文社會科學學院、語言文化傳播學院、數學與計算機應用學院、電子信息與電氣工程學院、化學工程與現代材料學院、生物醫藥與食品工程學院、城鄉規劃與建筑工程學院、經濟與管理學院、藝術學院、繼續教育學院10個二級學院,設有思想政治理論課教學研究部、體育教學研究部2個教學部,有“陜西省尾礦資源綜合利用重點實驗室” 、“商洛文化暨賈平凹研究中心”、生物學優勢學科3個省級教學科研平臺?,F開辦31個本科專業,面向27個省市(區)招生,現有全日制在校本科生9102人、專科生1281人(2014年??迫客U校?/p>

      二、學校2015年工作任務及目標

      2015年工作的總體思路是:深入貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神和省委、省政府決策部署,以立德樹人為根本任務,以全面深化教育教學改革為主線,以全面促進內涵發展為主題,以加快建設應用型本科院校為目標,以本科教學合格評估為契機,不斷規范教學管理,改善辦學條件,提高教育質量,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人,為區域經濟社會發展提供有力支撐。

      (一)加強黨的建設,為改革發展提供堅強保證

      1.學習領會習近平總書記系列重要講話精神

      2.鞏固和拓展黨的群眾路線教育實踐活動成果

      3.提高基層黨組織建設水平

      4.加強干部隊伍建設

      5.加強和改進宣傳思想工作

      (二) 深化學校發展的總體思路,謀求學校的可持續發展

      1.創新發展模式

      2.進一步明確辦學指導思想

      3.進一步理解和踐行辦學理念

      4.進一步明晰辦學定位

      5.進一步凝練辦學特色

      6.進一步優化學校功能區劃

      7.科學編制學?!笆濉卑l展規劃

      8.實質性推進轉型發展

      9.加大開放辦學力度

      (三) 全面做好教學和教學評估工作,促進人才培養質量穩步提高

      1.培育標志性教學成果

      2.全面做好迎評促建工作

      3.做好繼續教育工作。

      4.加強和改進體育與美育工作。

      (四) 做好科技服務地方工作,不斷提高科研水平

      1.做好科研立項工作

      2.提高科技成果水平

      3.強化科技服務地方工作

      (五) 堅持以學生為本,深化學生工作內涵

      1.強化學生日常教育

      2.搭建學生成長平臺

      3.深化學生服務工作

      4.做好招生就業工作

      (六) 規范管理工作,提高運行效能

      1.深化管理體制改革

      2.加強人事管理

      3.堅持量化考核導向

      4.加強財務管理和資產管理

      5.強化督查督辦工作

      (七) 加快校園建設,提高環境品質

      1.做好校園綠化美化

      2.大力推進民生工程建設

      (八) 加強安全穩定工作,維護團結穩定的良好局面

      1.全力做好安全工作,確保師生人身和財產安全

      2.維護穩定大局,全面做好其它各項工作

      三、2015年財務預算編制說明

      (一)2015年財務預算的原則、依據和方法

      2015年學校財務收支預算以省教育廳關于《編制2015年省級部門預算的通知》為依據。緊緊圍繞學校中心工作,在“保人頭費、保正常工作、保工作重點、收支平衡”的基礎上,繼續堅持“量入為出、不留赤字、統籌兼顧、保證重點”的指導思想,本著從嚴從緊編制預算,嚴格控制“三公”經費及行政運行支出,保障人員經費,加大教學經費投入,建立厲行節約的長效機制等原則,在“全力增收、規范管理、保證重點、杜絕浪費”的框架下結合2014年度財務運行的實際情況編制學校年度財務預算。

      (二)預算編制情況說明

      根據《陜西省教育廳關于2015年部門預算批復的通知》,商洛學院2015年部門收入預算7943.72萬元,部門支出預算7943.72萬元,收支平衡。

      1.預算收支概況

      (1)2015年部門收入預算7943.72萬元。其中公共預算財政撥款2743.72萬元;事業收入5200萬元(納入財政專戶管理的教育事業收費,主要指學費和住宿費)。

      (2)2015年部門支出預算7943.72萬元。其中:工資福利支出4137.00萬元,商品和服務支出2379.00萬元,對個人和家庭的補助1106.72萬元,其他資本性支出321.00萬元。 工資福利支出是按照國家規定的工資福利政策標準,以單位2014年底在冊人數測算填報;對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助及學生濟困補助等;商品與服務支出是根據單位正常運轉和日常工作任務需要測算填報;項目支出主要是2015年教學建設項目支出。

      2.公共預算撥款明細表

      根據省教育廳2015年部門預算批復,公共預算撥款中基本支出2743.72萬元,其中工資福利支出1326.00萬元、商品和服務支出1168.67萬元、對個人和家庭補助支出249.05萬元。

      四、物價部門批準的教育收費標準

      我校執行商洛市物價局核定的收費項目和收費標準

      五、財務資產及學生資助管理制度

      1.商洛學院財經領導小組議事規則

      2.商洛學院財財經領導小組人員名單

      3.商洛學院財務管理辦法

      4.商洛學院固定資產管理辦法

      5.商洛學院學生資助管理制度

      六、學校經上級部門批復的2015年部門預算表

      表1:

      部門綜合收支總表

      單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      預算數

      支出功能分科目(按大類)

      預算數

      支出經濟科目(按大類)

      預算數

      一、財政撥款

      2,743.72

      一.一般公共服務支出

      一、基本支出

      7,622.72

      (一)、公共預算撥款

      2,743.72

      二.外交支出

      工資福利支出

      4,137.00

      (二)、政府性基金撥款

      三.國防支出

      商品和服務支出

      2,379.00

      二、上級補助收入

      四.公共安全支出

      對個人和家庭的補助

      1,106.72

      三、事業收入

      5,200.00

      五.教育支出

      7,117.00

      二、項目支出

      321.00

      其中:納入財政專戶管理的收費

      5,200.00

      六.科學技術支出

      工資福利支出

      四、事業單位經營收入

      七.文化體育與傳媒支出

      商品和服務支出

      五、附屬單位上繳收入

      八.社會保障和就業支出

      500.00

      對個人和家庭的補助

      六、其他收入

      九.社會保險基金支出

      對企事業單位的補助

      十.醫療衛生與計劃生育支出

      轉移性支出

      十一.節能環保支出

      債務利息支出

      十二.城鄉社區支出

      基本建設支出

      十三.農林水支出

      其他資本性支出

      321.00

      十四.交通運輸支出

      其他支出

      十五.資源勘探信息等支出

      三、上繳上級支出

      十六.商業服務業等支出

      四、事業單位經營支出

      十七.金融支出

      五、對附屬單位補助支出

      十八.援助其他地區支出

      十九.國土海洋氣象等支出

      二十.住房保障支出

      326.72

      二十一.糧油物資儲備支出

      二十二.預備費

      二十三.國債還本付息支出

      二十四.其他支出

      二十五.轉移性支出

      本年收入合計

      7,943.72

      本年支出合計

      7,943.72

      本年支出合計

      7,943.72

      用事業基金彌補收支差額

      結轉下年

      0.00

      結轉下年

      0.00

      上年結轉

      其中:財政撥款資金結轉

      非財政撥款資金結余

      收入總計

      7,943.72

      支出總計

      7,943.72

      支出總計

      7,943.72

      表2:部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分)

      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      備注

      **

      **

      1

      2

      3

      **

      合計

      2,743.72

      2,743.72

      205

      教育支出

      2,494.67

      2,494.67

      20502

      普通教育

      2,474.67

      2,474.67

      2050205

      高等教育

      2,474.67

      2,474.67

      20508

      進修及培訓

      20.00

      20.00

      2050803

      培訓支出

      20.00

      20.00

      221

      住房保障支出

      249.05

      249.05

      22102

      住房改革支出

      249.05

      249.05

      2210201

      住房公積金

      249.05

      249.05

      表3:部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分)

      單位:萬元

      經濟科目編碼

      經濟科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      備注

      **

      **

      1

      2

      3

      **

      合計

      2,743.72

      2,743.72

      301

      工資福利支出

      1,326.00

      1,326.00

      30101

      基本工資

      1,326.00

      1,326.00

      302

      商品和服務支出

      1,168.67

      1,168.67

      30201

      辦公費

      140.00

      140.00

      30202

      印刷費

      40.00

      40.00

      30205

      水費

      200.00

      200.00

      30206

      物業管理費

      30.00

      30.00

      30207

      郵電費

      30.00

      30.00

      30208

      取暖費

      90.00

      90.00

      30209

      差旅費

      70.00

      70.00

      30210

      公務用車運行維護費

      60.00

      60.00

      30212

      因公出國(境)費用

      40.00

      40.00

      30213

      維修(護)費

      80.00

      80.00

      30214

      租賃費

      10.00

      10.00

      30215

      會議費

      40.00

      40.00

      30216

      培訓費

      20.00

      20.00

      30217

      公務接待費

      60.00

      60.00

      30229

      福利費

      50.00

      50.00

      30299

      其他商品和服務支出

      208.67

      208.67

      303

      對個人和家庭的補助

      249.05

      249.05

      30311

      住房公積金

      249.05

      249.05

      表4:

      財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

      單位:萬元

      單位編碼

      單位名稱

      合計

      財政撥款安排的“三公”經費預算

      會議費

      培訓費

      小計

      因公出國(境)費用

      公務接待費

      公務用車購置及運行維護費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行維護費

      **

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      合計

      220.00

      160.00

      40.00

      60.00

      60.00

      60.00

      40.00

      20.00

      220.00

      160.00

      40.00

      60.00

      60.00

      60.00

      40.00

      20.00

      208023

      商洛學院

      220.00

      160.00

      40.00

      60.00

      60.00

      60.00

      40.00

      20.00

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